Семинар: Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков в 2009 году. Как эффективно вести бизнес и платить налоги в условиях кризиса

 

Этот семинар для Вас, если Вы: главные бухгалтера; финансовые директора; руководители бухгалтерии

Как повысить эффективность бизнеса и при этом сэкономить? Как оптимизировать налоговую нагрузку в 2009 году? Можно ли с минимальными налоговыми потерями передать от одной организации к другой: расходы, имущество или денежные средства? Каковы последствия использования трансфертных цен? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на семинаре «Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков в 2009 году. Как эффективно вести бизнес и платить налоги в условиях кризиса» Методика построения рациональной финансовой и организационной холдинговой структуры

  • Модель «идеального» холдинга. Ее сопоставимость с реальностью в условиях банковского кризиса. Практические рекомендации
  • Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании
  • Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков между участниками холдинга: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.
  • Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок.  

Анализ и риски схем по оптимизации расчетов и финансирования в условиях кризиса

  • Безденежные расчеты: зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения
  • Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога
  • Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации  

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их правовой анализ. Арбитражная практика

  • Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры)
  • Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика и др.)
  • Убытки при присоединении и слиянии компаний
  • Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль  

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика

  • Оптимизация НДС при реализации. Особый переход права собственности. Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»
  • Оптимизация НДС при получении предоплаты, заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров
  • Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»)  

Налоговые схемы и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Схемы и методы ее легализации

Принципы налогового планирования использования основных средств

  • Управление стоимостью имущества посредством переоценки
  • Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»
  • Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг
  • ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью  

Анализ применения фирм на УСЕ и ЕНВД в 2009 году

Анализ применения оффшоров. Границы использования международных структур

  • Критерии выбора юрисдикции для регистрации компании. Основные функции использования оффшоров, схемы их практической реализации
  • Сравнительный анализ оффшорных и Европейских юрисдикций
  • Открытие счетов в иностранных банках и их влияние на функционирование компаний
  • Влияние международных организаций на изменение законодательства в различных юрисдикциях
  • Борьба с оффшорами  

Показатели и расчет эффективности налогового планирования

Налоговое планирование и получение необоснованной налоговой выгоды в свете последних изменений законодательства

  • Деловая цель
  • Реальность сделки
  • Контрагенты
  • Взаимозависимость
  • Соответствие рыночной цене  

Ответственность за применение налоговых схем. Практика последних громких уголовных и арбитражных дел Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Они будут проанализированы преподавателем и аудиторией в рамках совместной групповой работы.

Данный семинар проходит в рамках программы: «Вся правда о налогах«

  • Удостоверение о прохождении обучения

  • Хотите заказать такой же тренинг в корпоративном формате? Напишите нам.
 

Опытный Бизнес-тренер практик

Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.

 
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: