11
Курсов
50+
Отзывов
5
Обзоров
Без рубрики

Семинар посвящен основным изменениям налогового законодательства по НДС. Лектор расскажет о спорных моментах начисления и вычета по НДС, в том числе: при возвратах, с коммунальных расходов, в агентских договорах. Рассмотрит тонкости восстановления НДС и оформления счетов-фактур в различных ситуациях. Будут освещены вопросы исчисления НДС при экспортно-импортных операциях.

Подробно лектор остановится на налоговых проверках по НДС и снятии вычетов при обвинении поставщиков в недобросовестности, в том числе при участии полиции. Расскажет о налоговой и уголовной ответственности, способах защиты налогоплательщиков.

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, налоговых юристов.

Программа семинара:

НДС:

– Порядок расчета налога на добавленную стоимость в 2011 году. Комментарий к изменениям главы 21 НК РФ. Когда можно и нельзя платить НДС в рассрочку;

– Особенности заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. Новые правила заполнения счетов-фактур на реализацию и с авансов, книг покупок и продаж. Спорные вопросы в оформлении счетов-фактур;

– Ведение раздельного учета по НДС. НДС по нормируемым расходам, при безвозмездной передаче и передаче для собственных нужд;

– Вычет налога в сложных, нестандартных ситуациях: с выданных авансов, с коммунальных расходов, при взаимозачете, расчетах векселями, товарообменных операциях, наличных расчетах и т.д. Как обезопасить себя от поставщика – «однодневки»;

– Исчисление НДС и оформление счетов-фактур при возврате товаров;

– Восстановление НДС к уплате в бюджет при передаче имущества в уставный капитал, использовании имущества в необлагаемой налогом деятельности, недостачах, ликвидации основных средств и т.д.;

– Исчисление НДС и оформление счетов-фактур по договорам в инвалюте, комиссии (агентским договорам, поручения), при получении и возврате предоплаты, предоставлении скидок покупателям и взыскании с них штрафных санкций;

– Исчисление НДС при строительстве хозяйственным, подрядным и комбинированным способом;

– Порядок расчета НДС при переходе с общего режима на УСН и вмененную деятельность, возврате со спецрежимов на общую систему налогообложения;

– Особенности уплаты и принятия к вычету НДС налоговыми агентами (при аренде федерального и муниципального имущества, при работе с иностранными партнерами);

– НДС при экспортно-импортных операциях.

ПРОВЕРКИ ПО НДС:

– Плановые и внеплановые проверки. Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки;

– Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»;

– Выездная и камеральная проверки. Изменения по налоговым проверкам: порядок проверки уточненной декларации, сроки вручения акта налоговой проверки и решения о привлечении к налоговой ответственности, обязательность досудебного порядка обжалования решений о привлечении к ответственности, право на отсрочку или рассрочку по налогам;

– Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда можно отложить проверку;

– Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;

– Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков;

– Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверки, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замараживание расчетного счета – как этого избежать;

– Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредставление отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр. Административная ответственность.

– Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы.

СЕМИНАР ВЕДЕТ:

Митюкова Эльвира Сайфулловна, к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в число лучших лекторов России за 2008 год. Автор книг: «Налоговое планирование: анализ реальных схем», «Налоговые схемы. Как снизить налоги в соответствии с законодательством», «Расчет налога на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете», «Типичные ошибки в учете материалов», «Малый бизнес: налоги и отчетность» и более ста публикаций по бухгалтерскому учету и налогообложению.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:с 10.00 до 17.00

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4200 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару. Скидки: 10% для каждого второго участника от одной организации.

Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат ИПБ РОССИИ.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.