Этот семинар для Вас, если Вы: для финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию
Глобальный экономический кризис привел в том числе к ужесточению налоговой политики государства, повышению ставок налогов и активизации борьбы за их собираемость. В современных условиях использование таких традиционных способов псевдооптимизации, как обналичка и фирмы-однодневки становится более опасным, дорогим и малодоступным.
Цель семинара – помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без «помоек» и «черного нала». 1. Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь» и т.п.). Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним. 2. Обналичивание. Для чего используется:
• «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса; • оплата расходов, которые не хочется проводить официально;
• незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности…).
3. Законные альтернативы обналичиванию (только для законных целей!):
• в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность; • дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента; • предприниматель (ИП) – как использовать; • дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП – легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход? Новый порядок ведения кассовой операций ЦБР. Получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т.п. Выбор банков, ограничения; • зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;
• платежи от нерезидентов на карты, основания платежей.
4. Однодневки. Для чего используются:
• псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в отдельных сделках или всей деятельности; • «серый импорт»; • «серая конвертация»;
• незаконная деятельность.
5. «Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя «оптимизировать»! Фирмы-«прокладки», контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками («белая» – «серая» – «черная» фирмы). Краткий обзор других «серых» альтернатив. 6. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
• выявление (создание) покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение доходов и расходов “с НДС” и “без НДС”; • затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов; • прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов;
• выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов, вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции и т.п.
7. Расчет налоговой нагрузки на примере. Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от «черных» схем. Когда при этом можно даже сэкономить.
8. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменения. Обзор изменений налогового законодательства, их влияние на налоговые схемы. Ответы на вопросы. По желанию и возможности – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.
Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.