11
Курсов
50+
Отзывов
5
Обзоров
Без рубрики
 

5 – 6 февраля 2014 г. c 10:00 до 17:30 (2 дня, 15 часов)

Москва, Бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д.6, стр.2., в пяти минутах от м. Бауманская.

Почему Вам стоит посетить этот семинар:

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения курса.

 
 
ЗАДАТЬ ВОПРОС   ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Нужна помощь? Позвоните нам: (499) 638-25-20
или напишите свой вопрос консультанту

 

Этот семинар для Вас, если Вы: Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых директоров, руководителей финансово-экономических служб, руководителей и сотрудников бухгалтерских служб, бухгалтеров.

Цель семинара:

  • систематизировать имеющиеся знания по вопросам налогообложения с учетом изменений в законодательной базе;
  • приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения;
  • обсудить подходы к практике налоговой экономии.

Законность «налоговых схем» и налоговые риски.

  • Источники налоговых рисков. Неопределенность налогового законодательства как источник налоговых рисков. Рекомендации
  • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации
  • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса

Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.

  • Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачет, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений)
  • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски
  • Вексельные расчеты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчетов
  • Продажа капитала вместо продажи актива
  • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов
  • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ)
  • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, «передача» права на вычет налога правопреемнику и пр.)

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.

  • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.)
  • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения
  • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания базнадежных долгов
  • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам («налоговые» эффекты и риски)
  • Агентирование (передача денег «для бизнеса»). Риски переквалификации
  • Использование операций перемены лиц в обязательствах
  • Перемещение прибыли в льготную зону за счет манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения
  • Схемы налогового планирования с использованием  международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив)

Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые «изобретения». Риски переквалификации и иные осложнения.

  • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка «трендов»)
  • Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах
  • Аутсорсинг с элементами дивидендов
  • Дисконтные и процентные (вексельные) схемы
  • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции
  • Договорные «компенсации» и конструкции «оплата за физическое лицо»
  • Конструкции «договор в пользу физического лица»
  • Выплаты за счет чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения
  • Приобретение благ «на баланс фирмы»

«Агрессивные» приемы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.

  • Фиктивный и «непрозрачный» элемент в хозяйственной деятельности  налогоплательщиков. «Серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др.  Почему это не прекращается много лет
  • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить»  контрагента
  • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов
  • Вывод денег с помощью вексельного расчета
  • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур
  • Налоговое банкротство и «брошенные фирмы» – как способ не платить налоги. Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок  конкурсным управляющим
  • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний
  • Вывод капиталов в другую страну
  • Технологии «обналичивания» денег. Неучтенные продажи имущества. Деньги под отчет. Банковские карточки, векселя, проценты и прочее
  • Схемы «кругового» и «перекрестного» движения капитала: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие в капитале
  • Сертификат установленного образца

 

Юрист, налоговый консультант. Руководитель отдела юридического и налогового консалтинга Аудиторской компании ЗАО «ЦБА».

Подайте заявку, чтобы забронировать место. Подача заявки не накладывает на Вас никаких обязательств по посещению данного мероприятия.
После получения заявки мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня и предоставим всю необходимую информацию о мероприятии. Оплата обучения производится только после согласования всех вопросов.